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Consultas sobre IVA.

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Ejemplos: estimación directa, INEM...

  • Problema de epigrafes e iva

    Buenas tardes,os voy a comentar mi problema,estoy dado de alta en un epígrafe para la venta al por menor de venta de maquinas y muebles de oficina,con recargo de equivalencia claro,quería cambiarme de iva con recargo, a iva normal pero me han comentado en hacienda que no lo puedo hacer hasta el día 1 de enero de 2017 ya que vendo mas del 20% a profesionales,voy a tener que abrir un epígrafe aparte dentro de unos días con iva del 21% sin recargo,le comente a una chica de hacienda si abro otro epígrafe venta al por mayor de maquinas y muebles de oficina,y cuando pasen ciertos días cierro el primero y me quedo con el iva del 21% sin recargo,pero claro los artículos que tengo almacenados no los puedo vender con este epígrafe si no pierdo el iva ya que los compre con recargo de equivalencia,no se como lo podría hacer,os agradecería que me echarais una mano,muchas gracias y saludos...

    Creada el
  • Actividad exenta de IVA

    Buenas tardes, soy fisioterapeuta y mi actividad está exenta de IVA. Anteriormente estuve dada de alta como autónoma y a pesar de que mi actividad si lo está, comuniqué a hacienda que haría otras actividades no exentas y "me dieron de alta" en el IVA, que declaré.
    Esta vez he vuelto a darme de alta en autónomos pero comuniqué que no tenía intención de hacer ninguna factura con IVA ya que sería todo sanitario, pero voy a hacer una colaboración escribiendo unos artículos y la empresa me pide hacer la factura con IVA. Mi pregunta es si a pesar de ser sanitaria puedo facturar con IVA sin más ciertas actividades, o tengo que avisar en hacienda para que me permitan facturar con IVA. Gracias

    exencion, iae, iva, sanidad

    Creada el
  • IRPF + IVA Sancion con factura 0

    Que tal, llevo mas de un año como autonomo, y desafortunadamente tengo facturación 0, vamos que no he emitido aún ninguna factura, aunque parezca un poco raro, el caso es que he pasado por distintos problemas y hasta hace poco mas de 3 meses no estoy acercandome a la facturación, la cuestion es que tengo 2 sanciones por parte de Hacienda, una por presentar 4 dias tarde la liquidacion del IVA, 100 Euros con reduccion del 25% y otra por algun problema en el envio desde mi ordenador y no se envio en enero de este año la declaracion trimestral de IRPF, en conclusión entiendo que si me lo requiere hacienda en ambos casos es porque tendrán derecho, pero estoy obligado a presentar el modelo 130 de hacienda si tengo facturación 0 y aun así el IVA.
    Gracias.

    Creada el
  • IVA guardería

    Hola, tengo que facturar a una guardería y siempre hago las facturas con el 7% de retención y el 21% de IVA pero me dicen los clientes (la guardería) que ellos tienen un régimen especial y que no pagan IVA por ser guardería. Me gustaría saber si es así y si debo retener el 7% .
    Muchas gracias de antemano por la respuesta.

    guarderias, iva

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  • Prestación por maternidad e IVA

    Buenos días, recientemente he percibido la prestación por maternidad de la Seguridad Social y se me plantea la duda de si tengo que reflejar dicha prestación en el modelo 303 de la declaración de IVA.
    Por supuesto que en la declaración de la renta se refleja como rendimiento del trabajo, y puesto que no genera IVA, no debería incluirse en el 303, pero me surge la duda y me gustaría saber si me lo puede aclarar alguien.
    Muchas gracias.

    iva, maternidad, prestacion-maternidad

    Creada el
  • Duda Modelo 303 y 130

    Buenas tardes,

    Tengo una tienda online de productos de ropa que utiliza como pasarela de pago Paypal, y a la hora de rellenar los modelos 303 y 130 me ha surgido una duda… voy a intentar representarla mediante un ejemplo para que quede más claro.

    Supongamos que durante un trimestre solo se ha realizado una venta de 100€ (IVA incluido) + 5€ de gastos de envío (exentos de IVA), o sea que el cliente ha pagado 105€. Paypal por su parte por cada venta realizada a través de su pasarela de pago nos cobra una comisión de 1€ (exenta de IVA). Con este escenario me surgen las siguientes dudas:

    Factura X
    ————-
    Venta Producto Y: 100€
    Base imponible: 82,64
    IVA 21%: 17,36
    Gastos de envío: 5€

    Total Factura: 105€

    Pasarela de pago
    ————————
    Cobro de 105€ - 1€ de comisión = 104€ netos para la empresa


    MODELO 303
    1.- En el apartado de IVA devengado que base imponible se debe utilizar?
    a) 82,64 (sin contar los gastos de envío, ya que estos están exentos de IVA)
    b) 81,64 (sin contar los gastos de envío ni la comisión de Paypal, ya que ambos están exentos de IVA)
    c) 86,77 (aplicando el 21% a los 105€ del total de la factura)

    MODELO 130
    2.- Los gastos de envío los cuales disponen de factura pero al 0% de IVA (exentos de IVA) se deben computar en el modelo 130 como Gastos fiscalmente deducibles?

    3.- La comisión de Paypal que está exenta de IVA y NO dispone de factura, se puede deducir como Gasto fiscalmente deducible?

    Muchas gracias.

    modelo130, modelo303

    Creada el
  • IVA O IGIC

    Hola soy autonomo y compre productos al exterior por lo tanto pague el 21% de IVA en Madrid y quiero enviar productos a Canarias para que se vendan con la facturacion a mi nombre , mi pregunta es como hago para enviarlos sin que la persona que reciba tenga que pagar IGIC ? esto es posible?

    gracias.

    Creada el
  • I.V.A. de un local entra en la prorata?

    Muy Buena, mi pregunta es la siguiente:
    Yo acabo de empezar como autónomo y tengo 2 actividades que me crean sectores diferenciados. Como a demás llevo unos años declarando el alquiler de un bajo comercial propio, (que tributa como rendimientos de inmuebles), no se si ahora al tener actividad económica, deberé incluir estos ingresos en la prorrata para su calculo y si bedo llebar estos ingresos en mis libros de ingresos. Gracias

    Creada el
  • Autoliquidar el Iva (Inv.Suj.Pasivo)

    Hola,
    Tengo unas facturas intracomunitarias de las que tengo que hacer inversión del sujeto pasivo. Tengo dudas de cómo reflejarlas en el libro de gastos/ingresos.
    Unas son de adwords que he repercutido en fra. al cliente, supongo que en este caso simplemente tengo que cargar el iva en la fra original de google, pues ya le he cargado el iva al cliente, ¿es correcto?

    Por otro lado tengo una factura de un gasto que no repercutiré, ¿cómo debo añadirme/deducirme el IVA? En principio no he de pagarlo, ¿no? se ha de cancelar a sí mismo.

    Agradecería alguna orientación.
    Gracias!

    adwords, autoliquidar-iva, google, inversion-sujeto-pasivo

    Creada el
  • Compensar IVA cuando facturo sin IVA

    Hola, y gracias de antemano.
    Facturo formación sin IVA, pero tengo gastos de desplazamientos, gasolina, y representación con IVA.
    Cómo debo compensar esto trimestralmente?
    Gracias,
    jc

    Creada el
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