Política de cookies

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si sigues navegando, entendemos que aceptas su instalación. Para más información haz clic aquí.

Seguir navegando

Consultas etiquetadas con "error".

Busca primero antes de realizar una consulta.

Ejemplos: estimación directa, INEM...

  • PLAZO DEVOLUCIÓN - Error RENTA 2016

    Hola compañero/as del foro, quería comentar con vosotros la siguiente situación que me ha ocurrido:

    En la declaración de la renta (modelo 100) del año pasado olvidé marcar la casilla que aplica los
    coeficientes correctores de la D.T. 9ª de la Ley de IRPF de un inmueble adquirido en 1986 a los que tenía derecho.

    Presenté mi declaración, la cual salió a pagar, y días después, revisando la misma me dí cuenta del error, y me supone una DIFERENCIA A MI FAVOR de aprox. 800€.

    Presenté un escrito ante la Agencia Tributaria, totalmente argumentado y he recibido la siguiente respuesta:

    ** SE DESESTIMA ** EN BASE A:
    1º Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la
    presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que larectificación se presente en el período reglamentario de declaración".

    2º El plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas delejercicio 2015 finalizó el 30 de junio de 2016; por lo que la opción de aplicar los coeficientes reductores, no puede ser ejercitada en la fecha en que se solicita, 5 de julio de 2016. Enconsecuencia, se propone desestimar la presente solicitud de rectificación de autoliquidación.

    3º Se permiten alegaciones.

    Mis plazos fueron:
    - Presenté la declaración el día 22 de Junio.
    - La pagué a los pocos días.
    - Presenté el escrito argumentado el día 5 de Julio.

    Tenía entendido, que el plazo para dichas reclamaciones se fijaba en 4 años. ¿Qué me recomendaríais hacer?

    Os agradezco de antemano muchísimo vuestra ayuda y colaboración. Gracias y un saludo.

    alegaciones, devolucion, error, escrito, hacienda, irpf, renta

    Creada el
  • Ayuda con fallo en retenciones

    Buenas tardes. He pensado en aprovechar este tema del foro para exponer mi problema. Estos últimos años he estado realizando mis facturas con una retención del 7%, pero este mes me he enterado que desde enero debería haberlas realizado con una retención del 15%. ¿Como puedo solucionar este desajuste?¿debo informar a Hacienda mediante algún modelo?
    Gracias de antemano y espero que podáis ayudarme.

    error, retenciones

    Creada el
  • Modelo 130 - Error a favor trimestre anterior

    Buenos días a todos,

    Soy autónomo con estimación directa y recargo de equivalencia (no presento declaraciones de IVA).
    Cada trimestre presento el modelo 130, indicando ganancias y gastos del trimestre.

    Estoy a punto de presentar el modelo 130 del tercer trimestre y me doy cuenta de que cometí un error en la declaración pasada (segundo trimestre) en la casilla 2 (gastos deducibles): indiqué demasiado gastos.

    Voy a resumir mi situación con cifras simples:

    Trimestre 1:
    gastos del trimestre = 1000€
    Casilla 2: 1000€ --> OK

    Trimestre 2:
    gastos del trimestre = 1000€
    En la casilla 2 indiqué: gastos = 2300€ pero me equivoqué: en realidad los gastos cumulados eran 1000€ + 1000€ = 2000€

    Trimestre 3:
    gastos del trimestre = 1000€

    Mi pregunta es: debo avisar de mi error y pedir una declaración complementaria o simplemente presento la declaración del tercer trimestre indicando en la casilla 2 los gastos cumulados: 3000€ ?

    Dado que el modelo 130 sirve para realizar un pago fraccionado con el fin de adelantar parte del impuesto sobre la renta, pensé en presentar la declaración del trimestre 3 con los gastos cumulados pero no sé si me expongo a futuros problemas con Hacienda? Al final del año habré pagado lo debido, pero existirá una diferencia entre la declaración del segundo trimestre y el libro de gastos de los 6 primeros meses. Que opináis?

    Muchas gracias !

    error, estimacion-directa, modelo-130

    Creada el
  • ERROR EN DECLARACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

    Hola, durante el 2014 era autonomo y en el diario me equivoque al contabilizar una factura en la base, por lo que el MOd. 303 y el 130 del en el 2T me equivoque y no lo rectifique. Ahora al estar haciendo la Renta, me he dado cuenta de este error, pero no lo puedo subsanar porque es del ejercicio 2014.
    En el mes de febrero me he dado de baja, en la actividad, por lo que ya no tengo que presentar más declaraciones de IVA y de IRPF.
    ¿Como debo subsanar dicho error? Presento una complementaria sobre aquella declaración, también tiene error el 390 presentando.
    Cómo lo puedo solucionar.
    Gracias.

    declaraciones, error

    Creada el
  • Error 303 que no influye en el resultado

    Hola.
    He realizado el modelo 303 de este trimestre, pero me he dado cuenta que en las adquisiciones intracomunitarias he puesto mal una cifra. Esto no influye al resultado. ¿Qué debo hacer? porque si presento una complementaria me va a salir 'cero' y tengo que marcar 'Resultado cero/Sin actividad'.

    303, complementaria, error

    Creada el
  • Conflicto en la seguridad social

    Hola amigos! A ver si alguien puede ayudarme. Vereis el dia 15 de diciembre me di de alta en hacienda como autonomo y luego fui a la SS. Bien pues como estabamos a mediados de mes una vez ahi decidi hacer el alta el dia 1 para ya pagar el mes completo, bien como era un cambio de año me dijeron que volviera el dia 2 pasado el año y asi tambien no pagaba un mes entero por medio mes hasta ahi bien. Vuelvo el dia 5 con los papeles ya que tenia 30 dias pero esta vez voy a la oficina que me correspondia por codigo postal y me toca un tio que parecia no enterarse ya que a la mujer de delante de mi se la armo un poco, resulta que segun el me tenia que hacer el alta de la seguridad social desde el dia que se hizo el alta en hacienda y no desde este año y claro al ser mitad de diciembre pues desde el dia 1. Vamos que voy el 5 de enero y me hacen pagar desde el 1 de diciembre, acepte porque pensaba que esto era asi. Cuando salgo llamo a una amiga que trabaja en la seguridad social y me dice que preguntara, en efecto segun ella esto no es asi, includo puedes estar de alta en hacienda y no en la ss con lo cual no hay razon para que el alta se haga desde el dia 1 de diciembre en vez de en enero de este año.
    Segundo problema yo estaba cobrando el paro de mientras si el iluminado este me pone que estoy de alta del da 1 que pasa con este mes? Pues resulta que me haran devolver todo lo que sea apartir del dia 15 que es cuando me di de alta en hacienda. Mi amiga no se explica nada de lo ocurrido y preguntando a sus superiores no saben nada de esto.
    Según ella lo puedo arreglar pero os queria preguntar, es normal que me den de alta en la ss desde el mismo dia que se hizo en hacienda? Un abrazo!

    conflicto, error, hacienda, seguridad-social

    Creada el
  • Error en presentación trimestral

    Buenas tardes,

    soy autónoma desde hace un año, y los dos últimos trimestres he llevado sola las presentaciones trimestrales. Al hacer la presentación del 2T del 2014, me di cuenta de que cometí un error en la presentación del IRPF anterior (el del 1T del 2014), presenté los gastos de ese trimestre sumados a los del año anterior (me salté la leyenda que dice "desde el 1 de enero del corriente año al último día del trimestre").
    ¿Es posible corregir ese dato? ¿Cómo?

    Desde ya muchas gracias!

    Un saludo cordial,
    Jimena

    del, en, error, irpf, presentacion, trimestral

    Creada el
  • IVA declarado antes de tiempo

    Tengo una duda sobre la autoliguidación de IVA, se trata de una factura declarada en el trimestre incorrecto, pero antes de tiempo.
    He visto consultas sobre corrección de la declaración de un trimestre porque despues de presentar el 303 aparecen facturas que no se habían declarado, pero mi caso es justo el contrario, supongo que no es habitual :-).
    Hice una factura con fecha errónea, debía ser de abril y le puse fecha de marzo. La factura es de importe inferior a 600€. Al detectarlo, he corregido la fecha y he enviado la factura corregida a mi cliente, pero tanto él como yo ya la habíamos declarado dentro del 303 del primer trimestre
    He visto que las declaraciones complementarias sólo son para el caso de que la rectificación sea a favor de Hacienda. Así que ¿qué hago en el 303 el segundo trimestre? ¿Dejo sin declarar esa factura, aunque sea del segundo trimestre, para no declarar dos veces? ¿Y qué debe hacer mi cliente?

    303, error, factura, fecha, iva, trimestre

    Creada el
  • Modelo 130

    El pasado julio me di de alta en el Censo, modelo 037. Soy asalariado y estoy iniciando una actividad paralela como autonomo. Me di de alta en el Modelo 110, al cumplimentarlo vi que no estaba obligado y no hice presentacion alguna. En diciembre llegó una carta de Hacienda indicandome que estaba obligado a presentar el modelo 110 y 130. Cuando me di cuenta de la confusión, modifiqué el modelo 037 y presente las declaraciones fuera de plazo con valor 0. Evidentemente ahora llegan sanciones por presentar los modelos fuera de plazo. Mi pregunta es: Me pueden sancionar por presentar unas declaraciones cuando no estoy obligado a ello? Vale la pensa recurrir o pago los 75€*4?

    037, 110, 130, error, sanción

    Creada el
  • Cumplimentación telemática del modelo 180.

    Hola, buenos días.
    El problema que tengo es que el programa Informativas de Hacienda para hacer la declaración del modelo 180 me da los siguientes errores:
    1º.- "Existen NIF Perceptor igual que NIF Declarante."
    2º.- También me da error el poner 2013 en la casilla de Ejercicio de devengo.

    En fin, a ver si podemos resolverlo entre tod@s.

    Un saludo.

    180, error, igual-declarante, nif-perceptor

    Creada el
  • 1
  • 2
Nueva Consulta
Volver a listado de consultas