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Consultas sobre IRPF y renta.

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Ejemplos: estimación directa, INEM...

  • EN QUE CASILLA DEL IRPF METO LA CUOTA DE ATA

    En el año 2017, pague una cuota de autónomos a ATA, de 150,00 € anuales, En que casilla de la declaración del IRPF 2017, tengo que meter dicho importe.

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  • Retención IRPF Facturas

    Buenos días
    Voy a trabajar de repartidor de mercancías como autónomo
    En Hacienda me han dado de alta en el epígrafe 699
    En el Modelo 037 veo que en el apartado Retenciones e Ingresos a cuenta no está marcada ninguna casilla que me obligue a hacer retenciones,
    En las Facturas que haga debo practicar retención de IRPF y que retención aplico?

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  • Novedades módulos 2018

    Hola, ¿sabéis como van a quedar los tramos para tributar por modulos en 2018?

    fiscalidad, irpf, módulos

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  • Calculo IRPF, autonomo societario con nomina

    Buenos días.

    Tengo una SL, donde soy autónoma societaria con más de 50% y administrador único con cargo gratuito. Empresa no tiene trabajadores. Yo pago cuota de autónomo mínimo 344.71€. La base de cotización en este caso sale a 1152,90€.
    No tengo optado la cobertura AT y EP. (Representa + 0.1% para la cuota)

    Cobro por nóminas (rendimiento de trabajo)

    La pregunta es como se calcula correctamente IRPF en la nomina :

    Estoy obligada a cobrar mínimo según nómina que consta en cotizacion? Es decir tengo que poner salario base neto de 1152,90. o puedo cobrar mínimo interprofesional de 825,53 / mes (12 pagas)?

    O cotizacion solo sirve para efectos de cálculo de pensión?

    Otra cosa. Quiero incluir la cuota de autónomos en la nómina. Como se calcula correctamente IRPF en la nómina en este caso?

    Tengo que sumar salario base 1152,90 y la cuota 344.71 y utilizar calculadora de Hacienda?

    Es decir
    1152,90 + 344,71 = 1497,61
    1497,61 x 12 = 17971,32

    Retribución total: 17971,32
    Gastos deducibles - Seguridad Social: 344,71 x 12 = 4136,52

    Situación familiar 3
    Ñinos a cargo: 1

    Eso me da resultado IRPF: 4,62 % y importe anual: 830,27. Entonces IRPF sale 830,27 / 12 = 69,19 / mes

    Es esto que tengo que poner en la nómina como IRPF?

    O en gastos deducibles pongo Nada, ya que la cuota de seguridad social se incluye en la nómina?

    Entonces eso me da resultado: Resultado IRPF: 10,72% y summa anual 1926,53. Entonces al mes sale 160,54.
    La diferencia es grande y quiero pagar minimo posible.

    Por otro lado si pongo en la nomina lo minimo de 825.53x12 = 9906.36 + 4136.52 (cuota SS) = 14042.88 (gastos deducibles pongo Nada). Resultado IRPF: 4,39% y summa anual 616,48. Entonces 51.37€/mes


    Gracias antemano por aclaracion.

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  • Casilla 13 del modelo 130

    Buenos días,

    Estoy rellenando el modelo 130 del cuarto trimestre y he visto que en la casilla número 13 puedo realizarme una reducción si facturo entre 8.000 y 12.000 € al año, lo cual hago. Sin embargo, no lo sabía hasta ahora, y he leído que ya no me puedo deducir lo de trimestres anteriores. He leído que esa reducción se calcula según la base imponible anual, pero mi duda es, cuando presente el primer trimestre del año que viene, ¿cómo puedo saber cuál será mi base anual? He visto que algunas personas lo que hacen es multiplicar por cuatro lo que les sale en el modelo del primer trimestre, pero mis ingresos varían mucho de mes a mes, así que no puedo saber con certeza cuál sería la cifra final. Y si calculo que la base anual serían, por ejemplo, 10.000€ y terminan siendo más de 12.000€, ¿habría algún problema con lo que me he deducido en meses anteriores?

    deducción, irpf, modelo-13, modelo-130

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  • PAGO ÚNICO Y MODELO 130

    BUENOS DÍAS, YO ME DÍ DE ALTA DE AUTONOMO CON FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CAPITALIZE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE... EL RESTO DEL AÑO, SALVO EN EL MES DE OCTUBRE Y FINALES DE SEPTIEMBRE, ESTUVE TRABAJANDO POR CUENTA AJENA. MI DUDA ES SI DEBO REFLEJAR EN EL MODELO 130 TODOS LOS INGRESOS QUE HE TENIDO DESDE ENERO O SÓLO LOS QUE HE TENIDO A PARTIR DE LA CAPITALIZACIÓN DEL PARO? POR OTRO LADO, EN NOVIEMBRE TAMBIÉN VENDÍ MI COCHE PARA INVERTIR EL DINERO EN EL NEGOCIO Y QUEDARME CON UN COLCHON POR SI ACASO... ESTE INGRESO TAMBIÉN DEBO REFLEJARLO? EN CUANTO A LOS GASTOS SUPONGO QUE TENDRÉ QUE DEDUCIR AQUELLAS FACTURAS QUE HE PAGADO DESDE NOVIEMBRE RELACIONADAS CON EL NEGOCIO NO?
    MUCHAS GRACIAS

    Creada el
  • Presentación modelo 130

    Hola a todos,

    tengo una duda sobre la presentación del modelo 130. Por lo que he visto es un tema recursivo, pero también veo que depende de las condiciones de cada uno.

    Yo estoy dado de alta en el epígrafe 824 (sección profesional), con estimación directa (simplificada) y hasta ahora las facturas que he emitido han sido para empresas o la administración.

    Por lo que he estado leyendo creo que sí tengo que presentar este modelo cada trimestre (hasta ahora lo estoy haciendo) pero como con estas cosas siempre hay tantas variables, no estoy del todo seguro. ¿Podría alguien orientarme un poco o decirme si tengo que tener en cuenta algo más?


    Un saludo.

    Creada el
  • IRPF

    Hola a todos,

    Soy autónomo en estimación directa simplificada, y me he encontrado en una revista financiera el siguiente articulo:

    ¿Trabajas fuera? Puedes ahorrar hasta 60.100 euros
    La crisis económica ha llevado a muchas empresas españolas a salir al extranjero y exportar sus servicios para poder seguir con su actividad, lo que tiene ventajas fiscales para el personal desplazado. En este sentido, los Técnicos recuerdan que los rendimientos que se han obtenido por los trabajos realizados para empresas radicadas en el extranjero por estos contribuyentes están exentos de tributación con un límite máximo de 60.100 euros anuales.
    Eso sí, se podrá aplicar esta deducción siempre y cuando en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Además, esta exención solo está destinada a desplazamientos temporales, ya que si el contribuyente es residente de otro país ya no tributaría en España.

    La empresa esta radicada en Estados Unidos. ¿Estarían los rendimientos que tengo exentos de tributación (son inferiores a 60100 euros anuales)?

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  • IRPF/IVAaplicables cliente extranjero comunitario?

    Hola a todos,

    Soy extranjera comunitaria (de Polonia) – traductora autónoma – y de momento colaboro con un solo cliente extranjero comunitario (de Holanda). Los dos estmos dados de alta en el ROI.

    Mi actividad económica está registrada en mi país pero ya que me acabo de mudar a España me gustaría darme de baja como autónoma en Polonia y luego darme de alta como autónoma aquí, en España.

    Os agradecería mucho si me pudiérais decir si en mi caso tanto IVA como IRPF serían aplicables.

    Muchas gracias de antemano,
    Aga

    autónoma, cliente, comunitaria, extranjera, extranjero, irpf, iva, traductora

    Creada el
  • IRPF en facturas intracomunitarias

    Llevo casi 2 años como autónoma y desde el principio estoy dada de alta en el VIES.
    Mi duda es, cuando yo facturo a una empresa española, me acojo al 7% de IRPF en el primer año de actividad y los dos siguientes. O sea, que me retienen un 7%. Si no, pagaría un 15% de IRPF. ¿Por qué cuando facturo a una empresa dentro de la UE, en el modelo 130 me retienen un 20% de IRPF? ¿Por qué es más caro para el autónomo trabajar con empresas europeas que con empresas españolas? ¿Ese 5% me lo devuelven al hacer la declaración de hacienda o lo doy por perdido? Ya que estoy, también quería preguntar si el 7 o 15% que retenemos en cada factura es la retención final o si luego al hacer la declaración anual, sobre esos mismos ingresos nos retendrán más aún? En ese caso, ¿hasta qué porcentaje (según el tramo)?

    intracomunitario, irpf, modelo130, vies

    Creada el
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