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Consultas sobre IRPF y renta.

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Ejemplos: estimación directa, INEM...

  • IRPF en facturas intracomunitarias

    Llevo casi 2 años como autónoma y desde el principio estoy dada de alta en el VIES.
    Mi duda es, cuando yo facturo a una empresa española, me acojo al 7% de IRPF en el primer año de actividad y los dos siguientes. O sea, que me retienen un 7%. Si no, pagaría un 15% de IRPF. ¿Por qué cuando facturo a una empresa dentro de la UE, en el modelo 130 me retienen un 20% de IRPF? ¿Por qué es más caro para el autónomo trabajar con empresas europeas que con empresas españolas? ¿Ese 5% me lo devuelven al hacer la declaración de hacienda o lo doy por perdido? Ya que estoy, también quería preguntar si el 7 o 15% que retenemos en cada factura es la retención final o si luego al hacer la declaración anual, sobre esos mismos ingresos nos retendrán más aún? En ese caso, ¿hasta qué porcentaje (según el tramo)?

    intracomunitario, irpf, modelo130, vies

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  • Declaracion de la renta 2016 Para nuevo autonomo

    Hola:
    Me he dado de alta en Estimación Directa Simplificada y con Régimen Especial de recargo de Equivalencia, he alquilado un local con un coste de reforma de 3000+300 de IVA, Licencia de obras y actividad 800 €, dar de alta luz 200 €+42 de Iva, Compra de maquinas expendedoras 15000+3150 de IVA, se amortizara el capital 12% unos 1800 en este ejercicio. Pues Como voy a abrir el local a primeros de Diciembre este ejercicio prácticamente voy a tener ingresos muy muy inferiores respecto de los gastos. Cuando llegue Junio al presentar la declaracion de la renta (conjunta con mi mujer trabajadora) he calculado que me saldra negativa, con una devolucion importante ¿eso es posible?

    Creada el
  • Dudas IRPF y modelos 111, 190 y 347

    Hola,

    Soy un trabajador dado de alta del NIF por el modelo 037 en el epígrafe 015 (Operadores de cámara) en actividad Artísticas o deportivas desde el trimestre 2 de 2015
    Dado que facturo trabajos puntuales y de bajos ingresos NO estoy dado de alta como AUTÓNOMO.

    Realizo trimestralmente la autoliquidación del IVA 303 y el 390 anual, pero tengo la duda de qué modelos del IRPF debo presentar.
    En mi alta del modelo 037 no aparece marcada la casilla de ALTA en: "Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo personal (modelo 111)" ¿Por lo que deduzco que tampoco debería presentar el 190 anual?

    Sin embargo recientemente un cliente al que he prestado un servicio me ha pedido junto con la factura un "Certificado de contratistas y subcontratistas" que me ha sido denegado constatando:
    "Consultados los datos que obran en las bases de datos de la Agencia Tributaria para el solicitante arriba referenciado, no consta que haya presentado declaración o autoliquidación por los conceptos que se detallan a continuación:
    MODELO: DECL. ANUAL DEL I.R.P.F.
    Ejercicio: 2015
    Periodo: 0A "

    Y no me queda claro que modelo es el que me ha faltado por rellenar, ya que a fecha de hoy ni siquiera he recibido una notificación de sanción por la falta de tal declaración informativa. ¿Se trata de la 347?

    Gracias por la ayuda

    037, 111, 190, 347, irpf, modelo, nif

    Creada el
  • Alta y baja en RETA. Mantenimiento del IRPF 7 %

    Buenas,
    Me di de alta en RETA en mayo de 2015, acogiéndome a la llamada tarifa plana. Han pasado ya 18 meses y se han agotado las bonificaciones. Este mes he solicitado la baja, puesto que no tengo previsión de actividad hasta enero de 2017, en que, si todo va bien, podré volver a darme de alta. (Me resulta inviable mantener la cuota completa si no tengo ingresos). Mi pregunta es si, a partir de entonces, deberé aplicar el 15 % de IRPF (aunque no se hayan cumplido los tres años). Entiendo que al haber una baja de por medio, se anula la posibilidad de mantener el 7%. ¿Es así? Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Un saludo.

    7, alta, baja, irpf, reta

    Creada el
  • Retención de irpf

    Hola, soy autónomo desde el mes pasado y tengo que presentar una factura a la empresa donde trabajo para que me paguen y no se si retener el 7% o el 15% de irpf... Que sería los más conveniente y por qué? No creo que llegue a los 20 mil bruto al año.
    Muchas gracias de antemano.

    15, 7, irpf

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  • IVA, IRPF

    Hola, buenas tardes, gracias por este foro. Mi consulta es la siguiente:
    He pasado como autonomo, dos facturas a una empresa de desuño gráfico, donde les he aplicado un 21% de iva y el correspondiente irpf y quisiera saber, a la hora de hacer declaración trimestral, que tipos de documentos o que modelos he de presentar a la agencia tributaria, gracias

    Creada el
  • Estimación directa o módulos clientes extranjeros

    Buenas tardes,
    Mi marido y yo queremos montar una empresa en España de programación. La cuestión es que nuestro único cliente sería una empresa inglesa con la sede en Irlanda. No tenemos ni la más remota idea de que tenemos que hacer frente a impuestos, etc. al tener que facturar para el extranjero. Ni los gastos que esto conlleva. El importe aproximado que esta empresa nos pagaría serían entre 70000€ y 90000€ anuales brutos. Si alguien me puede asesorar sobre a cual de las dos nos tendríamos que acoger si a estimación directa o módulos, y cuanto se pagaría contando que cotizaríamos el máximo posible con opción a paro.
    Otra cuestión que nos surge es que se puede desbragar en las declaraciones de la renta con el epígrafe 763 trabajando desde casa (teléfono, Internet, móvil, material de oficina, luz, gas, alquiler, etc)

    Muchísimas gracias a todos.

    Creada el
  • Duda casilla 15 modelo 130

    Hola

    Tengo una duda sobre la casilla 15 del modelo 130. Agradecería mucho una ayuda.

    En julio me dí de alta en el IAE para hacer y facturar un trabajo puntual. Como digo, fue en julio, es decir, que el primer y segundo semestre del año no he presentado modelo 130 ya que no estaba dado de alta.
    Estoy haciendo ahora el del tercer trimestre, apoyándome en un documento Excel ya preparado para hacer los cálculos.
    En la casilla 7, me sale a pagar 228 euros.
    De ahí, en la casilla 13 (A deducir: Minoración por aplicación de la deducción a que se refiere el art. 110.3 c) del Reglamento del Impuesto) me "descuento" 100 euros, por lo que me queda a pagar 128.
    Yo entendería que es hasta aquí, y que tengo que pagar esos 128. Pero en la casilla 15 (Resultados negativos de trimestres anteriores), los cálculos del Excel me quitan también esos 128 euros, por lo que me sale 0 a pagar.
    Y esa es mi duda: ¿lo de la casilla 15 es correcto? Creo que Excel está contando como si hubiese un 1T y un 2T con resultado negativo, pero en realidad no he presentado declaraciones de esos trimestres (porque me dí de alta en el tercero), por lo que imagino que al hacer ahora el 3T, en la casilla 15 no debería salir nada al no haber periodos anteriores.
    ¿Estoy yo en lo cierto (y debo pagar 128) ó es el Excel el que está en lo cierto?

    Muchas gracias

    Creada el
  • Modelo 130 y casilla 600 del 036

    Resumen de la pregunta:
    - Este trimestre vencido cumplo los requisitos para no tener obligación de presentar el 130 (más del 70% de las facturas con retención - de hecho, no he emitido ninguna factura)
    - Sin embargo en mi última modificación del 036 marqué la casilla 600, "obligación de realizar pagos fraccionados..."
    => ¿tengo que presentar el 130 para este vencido trimestre?

    Más información:
    - me di de alta con el 036 en enero, sin marcar la casilla 600 porque en el primer trimestre todas mis facturas fueron con retención (y lo sabía antes), por lo tanto no tenía que presentar el 130
    - en abril presenté un 036 de modificación marcando la casilla 600 porque iba a emitir una factura sin retención, y así fue, con lo cual acabado el segundo trimestre presenté el 130
    - en el tercer trimestre no he emitido ninguna factura (el 100% de 0 es 0, por lo tanto el 100% de mis facturas son con retención) con lo cual entiendo que a priori no estaría obligado a presentar el 130
    - sin embargo no presenté en ningún momento un 036 dando de baja la casilla 600
    - así que me pregunto si estoy obligado a presentar el 130 (a pesar de cumplir los requisitos para que no) por no haberme dado "de baja" de la casilla 600

    ¿A caso debo/puedo presentar un 036 de modificación (ahora que el tercer trimestre ya ha acabado) dando de baja la casilla 600, y así no presentar el 130 correspondiente al tercer trimestre?
    ¿O es demasiado tarde y debí presentar el 036 de modificación antes y ahora me toca presentar el 130 igualmente?
    ¿O no hace falta hacer nada y el 130 no es obligatorio, si cumples los requisitos, a pesar de estar dado de alta en la obligación de blablabla?

    Gracias

    036, 130, irpf, pagos-fraccionados-irpf

    Creada el
  • Contabilizar dias de baja IT en Módulos.

    Hola,
    Estoy de baja por enfermedad desde Agosto, en régimen de módulos como debo contabilizar los días de baja en el modelo 303 y 131, se restan proporcionalmente de las 1800 horas en este 3º trimestre, o solo en el 4º trimestre.
    En la declaración de renta si creo que tengo que hacer el calculo proporcional del tiempo de baja para calcular lo correspondiente al personal no asalariado, y lo que cobre de la Seg. Soc. ponerlo como ingresos.
    Es la primera vez que estoy de baja, y tengo dudas para poder rellenar el modelo 303 y 131.
    Gracias.

    irpf, iva, módulos

    Creada el
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